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2018年度固原市精神康复医院部门决算

索引号 640400020/2019-00083 文号 生成日期 2019-09-18
公开方式 主动公开 发布机构 固原市卫生健康委员会 责任部门 固原市精神康复医院


目录

 

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

     一、收入支出决算总体情况说明

     二、收入决算情况说明

     三、支出决算情况说明

     四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

     五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

     六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

部分  附件

第一部分  单位概况

 

 一、部门职责

   1、基本职能:固原市卫生计生局市精神卫生中心固原市惟一一家治疗各类精神疾病的非营利性专科医疗机构本单位性质为事业单位,公益一类,财政全额拨款。截止2018年底市编办核定人数20人,在编在岗人数32人。其中副高15人,中级13人,初级4人。

其主要职责:承担着全市四县一区精神卫生保健、精神疾病的预防、治疗、康复指导全市精神医生培训工作、“重症精神疾病管理治疗项目”、“宁夏残疾人事业彩票公益金精神病防治康复救助项目”和“沪宁精神卫生合作项目”工作。服务面还延伸到周边的海源、同心、红寺堡、中卫、中宁及甘肃的环县、庄浪、静宁、会宁、平凉、西峰等地,服务人口200多万。

  二、机构设置

  单位设有门诊部男病区、女病区康复病区、孤残精神病患者代养治疗病区各一个,同时办公室、医教科、财务科、后勤科等辅助科室,医疗检查设备有脑电图、心电图、B超、放射及心理测查、脑涨落图检查、眼动检查、精神压力分析室、脑生理检查、无抽搐电休克治疗等辅助科室临?#24067;?#39564;仪器等,床位设置200张。  


第二部分  2018年度部门决算表

收入支出决算总表






公开01表


公开部门:固原市精神康复医院





金额单位:元


收入

支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数


栏次


1

栏次


2


一、财政拨款收入

1

5885708.69 

一、一般公共服务支出

28



  其中:政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

29



二、上级补助收入

3


三、国防支出

30



三、事业收入

4

10827018.51 

四、公共安全支出

31



四、经营收入

5


五、教育支出

32



五、附属单位上缴收入

6


六、科学技术支出

33



六、其他收入

7

727636.42 

七、文化体育与传媒支出

34




8


八、社会保障和就业支出

35

542633.99 



9


九、医疗卫生与计划生育支出

36

16945198.20 



10


十、节能?#32321;?#25903;出

37




11


十一、城乡社区支出

38




12


十二、农林水支出

39




13


十三、交通运输支出

40




14


十四、资源勘探信息等支出

41




15


十五、商业服务业等支出

42




16


十六、金融支出

43




17


十七、援助其他地区支出

44




18


十八、国土海洋气象等支出

45




19


十九、住房保障支出

46

181667.00 



20


二十、粮油物资储备支出

47




21


二十一、其他支出

48




22


二十二、债务还本支出

49




23


二十三、债务付息支出

50



本年收入合计

24

17440363.62

本年支出合计

51

            17669499.19


    用事业基金?#26893;?#25910;支差额

25


    结余分配

52



    年初结转和结余

26

3535000.00 

    年末结转和结余

53

           3305864.43


总计

27

20975363.62 

总计

54

          20975363.62


注:本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01表

收入决算表











公开02表

公开部门:固原市精神康复医院





金额单位:元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

17440363.62

5885708.69

0.00

10827018.51

0.00

0.00

727636.42

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

505171.20

505171.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2089901

其他社会保障和就业支出

37462.79

37462.79

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100205

精神康复医院

15816619.99

4891465.06

0.00

10827018.51

0.00

0.00

98136.42

2100499

其他公共卫生支出

629500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

629500.00

2101103

公务员医疗补助

67874.16

67874.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2109901

其他医疗卫生与计划生育支出

202068.48

202068.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210203

购房?#22266;?/span>

181667.00

181667.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况,数据取自财决03表

支出决算表










公开03表

公开部门:固原市精神康复医院





金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

17669499.19

15385852.10

2283647.09

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位养老保险缴费支出

505171.2

505171.2

0.00

0.00

0.00

0.00

2089901

其他社会保障和就业支出

37462.79

37462.79

0.00

0.00

0.00

0.00

2100205

精神康复医院

15539155.56

14391608.47

1147547.09

0.00

0.00

0.00

2100199

其他医疗卫生与计划生育管理事务支出

454800.00

0.00

454800.00

0.00

0.00

0.00

2210203

购房?#22266;?/span>

181667.00

181667.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

公务员医疗补助

67874.16

67874.16

0.00

0.00

0.00

0.00

2100404

精神卫生机构

51800.00

0.00

51800.00

0.00

0.00

0.00

2109901

其他医疗卫生与计划生育支出

202068.48

202068.48

0.00

0.00

0.00

0.00

2100499

其他公共卫生支出

629500.00

0.00

629500.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况,数据取自财决04表

 

 

财政拨款收入支出决算总表








公开04表

公开部门:固原市精神康复医院







金额单位:元

收     入

支     出

项    目

行次

决算数

项目

行次

决算数

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次


1

栏    次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

5885708.69 

一、一般公共服务支出

29




二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00 

二、外交支出

30





3


三、国防支出

31





4


四、公共安全支出

32





5


五、教育支出

33





6


六、科学技术支出

34





7


七、文化体育与传媒支出

35





8


八、社会保障和就业支出

36


542633.99



9


九、医疗卫生与计划生育支出

37


5936407.70 



10


十、节能?#32321;?#25903;出

38





11


十一、城乡社区支出

39





12


十二、农林水支出

40





13


十三、交通运输支出

41





14


十四、资源勘探信息等支出

42





15


十五、商业服务业等支出

43





16


十六、金融支出

44





17


十七、援助其他地区支出

45





18


十八、国土海洋气象等支出

46





19


十九、住房保障支出

47


181667.00 



20


二十、粮油物资储备支出

48





21


二十一、其他支出

49





22


二十二、债务还本支出

50





23


二十三、债务付息支出

51




本年收入合计

24

5885708.69 

本年支出合计

52


6660708.69 


年初财政拨款结转和结余

25

775000.00 

年末财政拨款结转和结余

53




一、一般公共预算财政拨款

26

775000.00 


54




二、政府性基金预算财政拨款

27



55




合计

28

6660708.69

合计

56


6660708.69 


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01-1表

一般公共预算财政拨款支出决算表







公开05表

公开部门:固原市精神康复医院



金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

6660708.69

5006561.60

1654147.09

2080505

机关事业养老保险缴费支出

505171.20

505171.20

0.00

2089901

其他社会保障和就业支出

37462.79

37462.79

0.00

2100199

其他医疗卫生与计划生育管理事务支出

454800.00

0.00

454800.00

2100205

精神康复医院

5159865.06

4012317.97

1147547.09

2100404

 

精神卫生机构

51800.00

0.00

51800.00

2101103

公务员医疗补助

67874.16

67874.16

0.00

2109901

其他医疗卫生与计划生育支出

202068.48

202068.48

0.00

2210203

购房?#22266;?/span>

181667.00

181667.00

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款?#23548;?#25903;出情况,数据取自财决07表


 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表



公开06表

公开部门:固原市精神康复医院


金额单位:元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称


301

工资福利支出

4647934.60

302

商品和服务支出

167300.00

310

其他?#26102;?#24615;支出


30101

  基本工资

1661407.00

30201

  办公费

25697.40

31001

  房屋建筑物购建


30102

  津贴?#22266;?/span>

884111.00

30202

  印刷费


31002

  办公设备购置


30103

  奖金

545600.00

30203

  咨询费


31003

  专用设备购置


30104

  其他社会保障缴费

307405.43

30204

  ?#20013;?#36153;


31005

  基础设施建设


30106

  伙食补助费


30205

  水费

41843.20

31006

  大型修缮


30107

  绩效工资

253260.00

30206

  电费

92459.40

31007

  信息网络及软件购置更新


30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

505171.2

30207

  邮电费


31008

  物资储备


30109

  职?#30340;?#37329;缴费


30208

  取暖费


31009

  土地补偿


30199

  其他工资福利支出

490979.97

30209

  物业管理费


31010

  安置补助


303

对个人和家庭的补助

191327.00

30211

  差旅费


31011

  地上附着物和青苗补偿


30301

  离休费


30212

  因公出国(境)费用


31012

  拆迁补偿


30302

  退休费


30213

  维修(护)费


31013

  公务用车购置


30303

  退职(役)费


30214

  租赁费


31019

  其他交通工具购置


30304

  抚恤金


30215

  会议费


31020

  产权参股


30305

  生活补助


30216

  培训费


31099

  其他?#26102;?#24615;支出


30306

  救济费


30217

  公务接待费


304

对企事业单位的?#22266;?/span>


30307

  医?#21697;?/span>


30218

  专用材料费


30401

  企业政策性?#22266;?/span>


30308

  助学金


30224

  被装购置费


30402

  事业单位?#22266;?/span>


30309

  奖励金

9660.00

30225

  专用燃料费


30403

  财政贴息


30310

  生产?#22266;?/span>


30226

  劳务费


30499

  其他对企事业单位的?#22266;?/span>


30311

  住房公积金


30227

  委托业务费


307

债务利息支出


30312

  提租?#22266;?/span>


30228

  工会经费

7300.00

30701

  国内债务付息


30313

  购房?#22266;?/span>

181667.00

30229

  福利费


30707

  国外债务付息


30314

  采暖?#22266;?/span>


30231

  公务用车运行维护费


399

其他支出


30315

  物业服务?#22266;?/span>


30239

  其他交通费用


39906

  赠与


30399

  其他对个人和家庭的补助支出


30240

  税金及附加费用








30299

  其他商品和服务支出





            人员经费合计

4839261.60

                         公用经费合计167300.00


合       计

5006561.60

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况,按经济分类填列到款级科目,数据取自财决08-1表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表












公开07表

公开部门:

固原市精神康复医院










金额单位:元

2018年度预算数

2018年度决算数

合计

应公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

应公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

注:2018年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余?#24335;?#23433;排的?#23548;?#25903;出,数据取自CS05表。


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表










        公开08表

公开部门:

固原市精神康复医院






金额单位:元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

















































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表


第三部分 2018年度部门决算情况说明

   

   一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计20975363.62元,支出总计20975363.62元。与2017年相比,收入增长320617.84元;增长率为1.50%;支出增长320617.84元;增长率为1.50%。主要原因:随着医院的发展,聘用人员数增长;开设了新的康复科、病区等导致支出费用增长。2018年其他收入(上级补助收入)较2017年减少3565198.98元。

    二、收入决算情况说明

2018年度收入合计17440363.62元,其中:财政拨款收入 5885708.69元,占33.70%;事业收入10827018.51元,占62.20%?#40644;?#20182;收入727636.42元,占4.10%

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计17669499.19元,其中:基本支出15385852.10元,占87.00%;项目支出2283647.09元,占13.00%

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2018年度财政拨款收入总计6660708.69元,支出总计6660708.69元。2017年相比,财政拨款收入、支出总计各减少923811.86元,降低12.10%;主要原因:2017年财政项目?#24335;?#22686;加精神卫生工作经费及装修经费。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出6660708.69元,占本年支出合计的37.60%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出减少148811.86元,降低率为2.10%。主要原因:2017年财政项目?#24335;?#22686;加精神卫生工作经费及装修经费。用于会议室装修及医联体合作经费。

  1. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

    2018年度一般公共预算财政拨款支出6660708.69元,主要用于以?#36335;?#38754;:按支出功能分类科目说明:社会保障和就业(类)支出542633.99元,占8.10%;医疗卫生与计划生育支出(类)5936407.70元,占89.20%;住房保障(类)支出181667.00元,占2.70%。

  2. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

    2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为7141058.92元,支出决算为6660708.69元,完成年初预算的93.20%。决算数小于预算数的主要原因:2018年精神卫生项目工作40%未完成,没有支出,年末由财政局收回。其中:

    1、卫生健康支出(类)公立医院(款)精神病医院(项)。年初预算为5441191.58元,支出决算为5159865.06元,完成年初预算94.81%

    2、卫生健康支出(类)公共卫生(款)精神卫生机构(项)。年初预算为0.00 元,支出决算为 51800.00元,2018年部门决算科目归集调整

    3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)  机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为580873.80元,支出决算为:505171.20元,完成年初预算数的86.97%

    4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)  机关事业单位职?#30340;?#37329;缴费支出(项)年初预算为232349.52元,支出决算为0.00,2018年部门决算科目归集调整

    5、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)年初预算为0元,支出决算为37462.79元,2018年部门决算科目归集调整。

    6、社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)  财政对生育保险基金的补助(项)年初预算为23234.95元,支出决算为0 元, 2018年部门决算科目归集调整。

    7社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失?#24403;?#38505;基金的补助(项)年初预算为58087.38,支出决算为0.00元, 2018年部门决算科目归集调整。

    8社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)年初预算为5808.74元,支出决算为0.00元, 2018年部门决算科目归集调整。

    9、医疗卫生和计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为77999.15元,支出决算为67874.16 完成年初预算数的87.02%

    10、医疗卫生和计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位单位医疗支出(项)。年初预算为232349.52,支出决算为202068.48完成年初预算数的 86.97%

    11、住房保障支出(类)住房保障支出(款)购房?#22266;?#39033;)。年初预算为116640.00元,支出决算为181667.00元完成年初预算数的 155.80%

    12、住房保障支出(类)住房保障支出(款)住房公积金(项)。年初预算为348524.28,支出决算为0.002018年部门决算科目归集调整

    13、卫生健康支出(类)卫生健康管理事务支出(款)其他卫生健康管理事务支出(项)。年初预算0.00元,支出决算为454800.002018年部门决算科目归集调整

    14、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)  其他行政和事业单位离退休支出(项)年初预算为24000.00元,支出决算为0.00,2018年部门决算科目归集调整

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出5006561.60元,其中:人员经费4839261.60元,公用经费167300.00支出具体情况如下: 

1.工资福利支出4647934.60元,较2017年度年初预算减少772865.40元,降低14.20%2017年决算数减少566130.85元,降低10.80%。主要原因是2017年进行2014年10月至2017年底的养老清算导致工资福利支出增大。

2.商品和服务支出167300.00元,2017年度年初预算数减少23500.00元,降12.30%;较2017年决算数增加1673000.00元,增长(降低)100.00%

3.对个人和家庭的补助191327.00元,2018年度年初预算数增加161927.00元,增长550.70%,主要原因是未预算财政对在职人员及退休人员住房?#22266;?/span>;较2017年决算数减少128565.00元,降低40.10%

4.其他?#26102;?#24615;支出0.00

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

体情况说明

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0.00元,支出决算为0.00元,完成预算的0.00%,其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行费支出决算为0.00元,完成预算的0.00%;公务接待费支出决算为0.00元,完成预算的0.00%。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2017年减少(增加)0.00元,下?#25285;?#22686;长)0.00%,其中:因公出国(境)费支出决算减少(增加)0.00元,下?#25285;?#22686;长)0.00%;公务用车购置及运行费支出决算减少(增加)0.00元,下?#25285;?#22686;长)0.00%;公务接待费支出决算减少(增加)0.00元,下?#25285;?#22686;长)0.00%;

  1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

    2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0.00元,占0.00%;公务用车购置及运行费支出决0.00元,占0.00%;公务接待费支出决算0.00元,占0.00%。具体情况如下:

    1.因公出国(境)费支出0.00元。2018年因公出国(境)团组数0个,因公出国(境)人次数0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中:公务用车购置费支出为0.00元,公务用车运行维护费支出0.00元。2018年,一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆,公务用?#24403;?#26377;量为0辆。

3.公务接待费支出0.00元。其中: 国内接待费支出0.00元。国(境)外接待费支出0.00元。2018年国内公务接待批次0个,国内公务接待人次0人,国(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次0人。

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00元,本年支出0.00元,年末结转和结余0.00元。较2017年决算数增加(减少)0.00元,增长(降低)0.00%

    九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

2018年,本部门机关运行经费支出167300.002017年增加(减少)167300.00元,增长(下?#25285;?/span>100.00%。

(二)政府采购情况说明

2018年,固原市精神康复医院政府采购预算0.00元,支出决算总额0.00元,完成年初预算的0.00%。其中:政府采购货物预算0.00元,支出决算总额0.00元,完成年初预算的0.00%。政府采购工程预算0.00元,支出决算总额0.00元,完成年初预算的0.00%。政府采购服务预算0.00元,支出决算总额0.00元,完成年初预算的0.00%。

(三)国有资产占有使用情况说明

截至201812月31日,本部门房屋面积13230平方米,共有车辆0辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。 根据财政预算管理要求,固原市精神康复医院组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目0个,二级项目0个,共涉及预算?#24335;?/span>0万元,自?#26639;?#30422;率达到0.00%。

2.部门决算中项目绩效自评结果。 固原市精神康复医院今年在部门决算中增加2018年精神卫生工作经费“公立医院医改取消药品加成补助?#24335;稹?/span>项目绩效?#20848;?#32467;果。根据年初设定的绩效目标,精神卫生工作经费”项目自评得分为0.6分。发现的主要问题:对于项目经费没有合理的规划,导致经费支付进度缓慢。下一步改进措施:对项目经费应合理详细规划使用,加快?#24335;?#36816;行

3.以财政厅为主体开展的重点项目绩效?#20848;?#32467;果。

4. 以部门为主体开展的重点项目绩效?#20848;?#32467;果。

    

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:是指预算单位从市本级财政取得的财政预算?#24335;稹?/span>

二、上级补助收入:是指预算单位收到上级单位取得的非财政补助?#24335;稹?/span>

三、其他收入是指预算单位在?#23433;?#25919;拨款收入、事业收入、经营收入、上级补助收入”等之外取得的收入。

四、年初结转和结余:是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的?#24335;稹?/span>

五、年末结转和结余:是?#21103;?#24180;度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到?#38498;?#24180;度继续使用的?#24335;稹?/span>

六、一般公共服务支出(类),指政府提供一般公共服务的支出。

七、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出:是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、机关事业单位运行经费:为保障行政事业单位运行,用于购买货物和服务的各项?#24335;穡?#21253;括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、水电费、取暖费以及公务用车运行维护费等

(名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以?#23433;?#38376;预算管理等规定为基本说明,可在此基础上结合部门?#23548;是?#20917;适当细化。三公“经费支出口径应在专业名词解释中予以说明?#20445;?/span> 

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